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2025-10-12
2025年度集團系統內審人員后續教育培訓暨季度內審工作例會召開
        為更好服務百聯打造“一核三柱”商業產業集團總體目標,不斷提升集團系統內部審計人員的專業技能與實務操作能力,日前,2025年度集團系統內審人員后續教育培訓暨季度內審工作例會召開,集團總審計師倪暢出席。
        倪暢指出,集團內審工作要服務集團戰略全局,以賦能企業改革發展作為審計工作重點,進一步“統一認識、統一思想、統一標準”,著力鍛造一支復合型的審計專業隊伍。一要緊扣集團“一核三柱”主業布局,重點關注主營業務收入提升、IT投入效能等核心課題;二要聚焦下屬企業風控體系建設和執行情況、關鍵業務以及重點領域風險情況,不斷夯實內部審計作為“第三道防線”的責任;三要加強IT審計、金融業務審計等專業人才培養,通過“以干代學”提升團隊綜合協調與業務研判能力。
        此次培訓聚焦審計專業能力提升,市審計局專家法規處胡靈潔副處長受邀以“內部審計質量控制”為題,結合審計實踐案例,系統解讀審計質量控制要點與實操規范,為參訓人員筑牢審計工作質量“生命線”。上海證券資產管理部門與審計部門共同授課,圍繞REITS、類REITS、Pre-REITS三類金融產品,重點解析此類金融工作在資產盤活、資本運作中的審計關注重點和審計風險點,助力參訓人員拓寬金融領域審計視野。授課專家老師結合政策要求與實操經驗逐一解答參訓人員提問,有效打通理論知識與工作實踐的銜接堵點。
        集團審計風控中心高級總監李峰圍繞內部審計制度修訂、年度審計項目計劃制定等內容,介紹了集團內審集中管理進展情況和下一步計劃實施的重點工作,對審計條線的主要任務和集團近期招投標領域整治工作作了重點介紹和布置。
        聯華股份、百聯股份、上海證券、物貿股份的內審部門負責人分別就各自企業內審工作職能和審計成果等方面作分享匯報。
(供稿:張云柯)
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